洛寧縣高級中學(xué)關(guān)于2021年至2022年財務(wù)收支情況審計發(fā)現(xiàn)問題整改結(jié)果公告

時間:2023-12-22 15:19 來源:

  按照工作職責(zé),縣審計局審計組于2023年5月20日至2023年7月20日對我校2021年至2022年財務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計,針對審計反饋發(fā)現(xiàn)的問題,我校高度重視,安排相關(guān)人員迅速行動,全面深入地開展整改落實完善工作。現(xiàn)將問題整改結(jié)果公告如下:

  一、整改工作基本情況

 ?。ㄒ唬┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化整改責(zé)任。學(xué)校首先成立了以校長為組長,主管副校長為副組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌協(xié)調(diào),通過多次召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議,進(jìn)一步統(tǒng)一思想,明確整改要求,落實整改任務(wù),夯實整改責(zé)任,全力以赴做好做實審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

 ?。ǘ┲贫ㄕ姆桨福?xì)化責(zé)任落實。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,制定《審計整改臺賬》,對問題進(jìn)行逐一研究分析、同項歸類,制定切實可行的整改工作方案,把落實問題整改作為學(xué)校當(dāng)前一項重要工作,各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室按照整改方案的總體部署,進(jìn)一步細(xì)化整改措施,責(zé)任到人,明確完成時限,明確任務(wù),細(xì)化責(zé)任分工,確保事事有著落、件件有回音。

 ?。ㄈ┲匾曊某晒?,建立長效機(jī)制。在對問題本身進(jìn)行整改的同時,注重把整改問題與強(qiáng)化長遠(yuǎn)制度建設(shè)相結(jié)合,進(jìn)行深刻反思、認(rèn)真剖析發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的深層次原因,立足觸類旁通和舉一反三工作意識,及時清理不合理的制度和規(guī)則,提出完善措施,并形成長效機(jī)制,杜絕類似問題發(fā)生,提升管理水平。

  截至目前,對提出的7個問題,均已整改完善完成。

  二、 審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

 ?。ㄒ唬W(xué)校應(yīng)繳未繳財政專戶管理資金8.33萬元,繳入本單位銀行存款賬戶,未按規(guī)定繳入縣財政非稅收入管理局專戶實行財政專戶管理。

  整改情況:整改期間,多次與財政等部門多方溝通,等待答復(fù)學(xué)生繳費收入管理渠道,待達(dá)成一致意見后第一時間如數(shù)上繳財政專戶管理資金8.33萬元。

  (二)差旅費報銷和審批不規(guī)范。

  整改情況:審計指出問題后,學(xué)校立即加強(qiáng)對出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理,完善本單位出差審批制度,規(guī)范憑證佐證材料及審批程序,對差旅費報銷進(jìn)行審核把關(guān),確保支出真實、合規(guī)。

  (三)未按規(guī)定取得原始發(fā)票。學(xué)校列支鐘點工、宿管員、教官等臨時人員工資未按規(guī)定取得原始發(fā)票。

  整改情況:審計指出問題后,學(xué)校及時跟進(jìn),立即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,堅持及時與物業(yè)管理公司、拓展訓(xùn)練公司等簽訂規(guī)范管理合同,將宿管、保衛(wèi)、保潔人員等交由公司進(jìn)行系統(tǒng)管理,規(guī)范財務(wù)流程。

 ?。ㄋ模┲С鲈紤{據(jù)不充分。2022年在賬面列支教職工延時補貼、校務(wù)材料展板條幅費用、文印費、購置退休職工慰問品等后附原始單據(jù)不充分。

  整改情況:審計指出問題后,學(xué)校認(rèn)真梳理,對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進(jìn)行更正、補充,并進(jìn)一步完善制度,確保今后按照國家統(tǒng)一的會計制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范處置。

 ?。ㄎ澹┪窗匆?guī)定將大額支出支付到收款人賬戶。2021年至2022年,學(xué)校將辦公費、維修費等大額支出未支付到實際收款人賬戶,而是通過學(xué)校代發(fā)賬戶轉(zhuǎn)賬到學(xué)校財務(wù)人員賬戶,后支付給實際收款人。

  整改情況:審計指出問題后,學(xué)校要求財務(wù)人員務(wù)必加強(qiáng)學(xué)習(xí)財經(jīng)知識,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財經(jīng)制度,強(qiáng)化支出審批管理,降低財務(wù)風(fēng)險,杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

  (六)漏記固定資產(chǎn)0.84萬元。

  整改情況:2022年事業(yè)支出中列支購置無人機(jī)、書柜共計0.84萬元,已補記固定資產(chǎn)。其中書柜憑證號2023年1月記30,資產(chǎn)系統(tǒng)驗收單號ZCYS2023000001;無人機(jī)憑證號2023年12月記1,資產(chǎn)系統(tǒng)驗收單號ZCYS2023000013。

 ?。ㄆ撸嬘涃~不規(guī)范。學(xué)校2022年在辦公費中列支部分工程款,燈光音響租用費,列支拆移空調(diào)費。

  整改情況:學(xué)校責(zé)令會計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國會計法》,必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務(wù)會計報告,并引以為戒,在今后工作中杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

  三、下一步工作安排

  通過此次審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作,學(xué)校一是認(rèn)真吸取教訓(xùn),進(jìn)行總結(jié)反思、以儆效尤,堅持在今后工作中照章辦事,來不得半點馬虎。二是為確保審計整改全面落實到位,學(xué)校以審計發(fā)現(xiàn)問題整改為契機(jī),加強(qiáng)對政策文件的學(xué)習(xí),不斷健全完善財經(jīng)及各項管理制度,加強(qiáng)隊伍建設(shè),加強(qiáng)內(nèi)控管理,進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī),更好的發(fā)揮學(xué)校的主責(zé)主業(yè)職能,辦好人民滿意的教育。